甘肃省地方史志办公室2023年部门预算公开说明

甘肃省地方史志办公室

2023年部门预算公开情况说明


   

 

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年部门预算公开如下:

一、部门职责

贯彻落实国家和省上有关地方志工作的方针、政策和法规,拟定全省地方志工作规划和编纂方案,制定地方志工作制度;依照国家和省上地方志工作规划,负责组织、指导、督促和检查全省地方志编纂工作;制定全省地方志、年鉴质量标准及审定规程,并监督实施;组织编纂《甘肃省志》,参与《甘肃省志》各专志和市(州)一级志书初审,负责复审并向省政府提交终审,参与县一级志书业务指导和评议审查,指导和协调全省志书出版工作。组织编辑《甘肃年鉴》,审查市(州)一级地方综合年鉴,指导市、县综合年鉴的编辑出版工作;指导省内部门、行业、企事业单位、社会组织编史修志工作;组织全省地方志编纂培训工作;收集、整理和保存地方志文献资料,组织整理旧志,开展地情资料开发利用;规划、指导与组织实施全省地方志信息化建设,负责省情信息库建设和管理;负责《甘肃史志》刊物编辑出版和发行工作;组织开展地方志理论研究;承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

甘肃省地方史志办公室内设6个职能处室,分别为秘书处、省志编纂处、市县志指导处、年鉴工作处、信息教育处、机关党委。

(二)参照公务员法管理单位

根据省机构编制委员会办公室《关于印发甘肃省地方史志办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(甘机编办通字〔2012〕69号),省地方史志办公室是负责组织、指导编纂地方志书、地方综合年鉴工作的地厅级事业单位(参照公务员法管理单位)。

(三)直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2023年收入预算1279.99万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加277.48万元,增长27.7%,增长的主要原因是含上年结转收入191.61万元和人员经费增加,包括:一般公共预算收入1088.38万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入191.61万元,其他收入0.00万元。

1、收入预算构成

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  其他收入  上年结转收入

 
 
 

(二)支出预算

2023年支出预算1279.99万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1088.38万元,比2022年预算增加85.87万元,增长8.6%,增长的主要原因是人员经费支出增加,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

1.一般公共服务支出887.27万元;

2.社会保障和就业支出86.92万元;

3.卫生健康支出55.66万元;

4.住房保障支出58.53万元。

2、支出预算构成

一般公共服务支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出  

 
 
 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1088.38万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出748.38万元,比2022年预算增加95.87万元,增长14.7%,增长的主要原因是人员经费支出增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算340.00万元,比2022年预算减少10.00万元,下降2.9%,下降的主要原因是压减项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是业务及印刷费。

其他项目1个,主要是信息化建设及运行经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2022年预算减少5.00万元,下降100.0%,下降的主要原因是压减三公经费。预计因公出国(境)组团数0组,人数0人。

2.公务接待费2.79万元,比2022年预算减少0.03万元,下降1.1%,下降的主要原因是预计接待次数和人数均有减少。预计国内公务接待10批次,接待人数110人左右。

3.公务用车购置及运行维护费15.60万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费15.60万元),与上年持平。

4.培训费19.07万元,与上年持平。

5.会议费6.30万元,与上年持平。

“三公”经费预算18.39万元,比2022年预算减少5.03万元。

3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

因公出国(境)费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置  

培训费  会议费

 
 
 

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费343.15万元,比2022年预算增加8.82万元。增长2.6%,增长的主要原因是办公费增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额75.51万元,其中:政府采购货物预算75.51万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为225.51万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值53.97万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约75.51万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。与上年保持不变。

(三)重点项目情况

我单位无重点项目。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况

2022年我单位按照财政厅相关要求组织开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(绩效自评)等工作;并按时通过《甘肃省级绩效管理系统》上报绩效数据。

(二)2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是信息化建设及运行经费、业务及印刷费,涉及财政支出340.00万元。其中:涉及一般公共预算项目2个,涉及财政支出340.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会(以下简称人大)的支出。

11、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映甘肃省地方史志办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映甘肃省地方史志办公室办公厅(室)及相关机构的支出。

13、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映甘肃省地方史志办公室的基本支出。

14、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映甘肃省地方史志办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

38、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

41、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

48、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

50、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

51、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

52、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

53、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

54、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

63、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

64、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

附件:1.甘肃省地方史志办公室2023年预算表

2.甘肃省地方史志办公室2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

 

                                         甘肃省地方史志办公室

                                         2023年2月20

 


附件1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,088.38

一、一般公共服务支出

1,078.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

86.92

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

55.66

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

58.53

 

 

二十一、粮油物资事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债还本支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,088.38

本年支出合计

1,279.99

 

 

 

 

十、上年结转

191.61

二十九、结转下年

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,279.99

支出总计

1,279.99

 


表二、部门收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

1,088.38

    经费拨款

1,088.38

        本年收入合计

1,088.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

191.61

    财政性资金结转

191.61

        一般公共预算收入结转

191.61

        政府性基金预算收入结转

 

        国有资本经营收入结转

 

    非财政性资金结转

 

    教育专户结转

 

十一、上年结余

 

    财政性资金结余

 

        一般公共预算收入结余

 

        政府性基金预算收入结余

 

        国有资本经营收入结余

 

    非财政性资金结余

 

        收入合计

1,279.99


表三、部门支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

1,279.99

748.38

340.00

191.61

[201]一般公共服务支出

1,078.88

547.27

340.00

191.61

[20101]人大事务

5.00

 

 

5.00

[2010102]一般行政管理事务

5.00

 

 

5.00

[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

1,073.88

547.27

340.00

186.61

[2010301]行政运行

587.25

547.27

 

39.98

[2010302]一般行政管理事务

486.63

 

340.00

146.63

[208]社会保障和就业支出

86.92

86.92

 

 

[20805]行政事业单位养老支出

86.10

86.10

 

 

[2080502]事业单位离退休

20.15

20.15

 

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.95

65.95

 

 

[20899]其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

 

 

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

 

 

[210]卫生健康支出

55.66

55.66

 

 

[21011]行政事业单位医疗

55.66

55.66

 

 

[2101102]事业单位医疗

26.13

26.13

 

 

[2101103]公务员医疗补助

29.53

29.53

 

 

[221]住房保障支出

58.53

58.53

 

 

[22102]住房改革支出

58.53

58.53

 

 

[2210201]住房公积金

58.53

58.53

 

 


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,088.38

一、本年支出

1,088.38

(一)一般公共预算财政拨款

1,088.38

(一)一般公共服务支出

887.27

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

86.92

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

55.66

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

58.53

 

 

(二十一)粮油物资事务

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

(二十九)抗疫特别国债还本支出

 

 

 

 

 

     

1,088.38

     

1,088.38


表五、财政拨款支出表

单位:万元 

 

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

1,088.38

1,088.38

748.38

340.00

 

 

 

 

 

 

[344001]甘肃省地方史志办公室

1,088.38

1,088.38

748.38

340.00

 

 

 

 

 

 

 

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

1,088.38

748.38

340.00

201

一般公共服务支出

887.27

547.27

340.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

887.27

547.27

340.00

2010301

行政运行

547.27

547.27

 

2010302

一般行政管理事务

340.00

 

340.00

208

社会保障和就业支出

86.92

86.92

 

20805

行政事业单位养老支出

86.10

86.10

 

2080502

事业单位离退休

20.15

20.15

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.95

65.95

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

 

210

卫生健康支出

55.66

55.66

 

21011

行政事业单位医疗

55.66

55.66

 

2101102

事业单位医疗

26.13

26.13

 

2101103

公务员医疗补助

29.53

29.53

 

221

住房保障支出

58.53

58.53

 

22102

住房改革支出

58.53

58.53

 

2210201

住房公积金

58.53

58.53

 


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

总计

748.38

640.51

107.87

301

工资福利支出

609.00

609.00

 

30101

基本工资

182.83

182.83

 

30102

津贴补贴

142.88

142.88

 

30103

奖金

113.34

113.34

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.95

65.95

 

30110

职工基本医疗保险缴费

24.73

24.73

 

30111

公务员医疗补助缴费

18.52

18.52

 

30112

其他社会保障缴费

2.22

2.22

 

30113

住房公积金

58.53

58.53

 

302

商品和服务支出

107.87

 

107.87

30201

办公费

1.67

 

1.67

30205

水费

0.31

 

0.31

30206

电费

1.44

 

1.44

30207

邮电费

3.12

 

3.12

30208

取暖费

1.85

 

1.85

30211

差旅费

37.42

 

37.42

30213

维修(护)费

1.20

 

1.20

30216

培训费

1.29

 

1.29

30217

公务接待费

0.79

 

0.79

30228

工会经费

2.68

 

2.68

30229

福利费

3.77

 

3.77

30231

公务用车运行维护费

5.60

 

5.60

30239

其他交通费用

45.18

 

45.18

30299

其他商品和服务支出

1.55

 

1.55

303

对个人和家庭的补助

31.51

31.51

 

30301

离休费

13.86

13.86

 

30302

退休费

6.29

6.29

 

30305

生活补助

0.35

0.35

 

30307

医疗费补助

11.01

11.01

 


表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

 

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

18.39

0.00

2.79

0.00

15.60

6.30

19.07

[344001]甘肃省地方史志办公室

18.39

0.00

2.79

0.00

15.60

6.30

19.07

 

表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

343.15

57.93

285.22

1

[30201]办公费

60.49

1.67

58.82

2

[30202]印刷费

104.00

 

104.00

3

[30205]水费

4.31

0.31

4.00

4

[30206]电费

5.54

1.44

4.10

5

[30207]邮电费

18.12

3.12

15.00

6

[30208]取暖费

31.85

1.85

30.00

7

[30209]物业管理费

5.10

 

5.10

8

[30211]差旅费

62.42

37.42

25.00

9

[30213]维修(护)费

7.70

1.20

6.50

10

[30215]会议费

6.30

 

6.30

11

[30218]专用材料费

 

 

 

12

[30229]福利费

20.17

3.77

16.40

13

[30231]公务用车运行维护费

15.60

5.60

10.00

14

[30299]其他商品和服务支出

1.55

1.55

 

15

[31002]办公设备购置

 

 

 


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


附件2

部门整体支出绩效目标表

 

部门名称

甘肃省地方史志办公室

联系人

张志鸿

联系电话

138939300372

部门职能

依据

关于印发甘肃省地方史志办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知甘机编办通字〔201269

职能概述

贯彻落实国家和省上有关地方志工作的方针、政策和法规,拟定全省地方志工作规划和编纂方案,制定地方志工作制度;依照国家和省上地方志工作规划,负责组织、指导、督促和检查全省地方志编纂工作;制定全省地方志、年鉴质量标准及审定规程,并监督实施;组织编纂《甘肃省志》,参与《甘肃省志》各专志和市(州)一级志书初审,负责复审并向省政府提交终审,参与县一级志书业务指导和评议审查,指导和协调全省志书出版工作。组织编纂《甘肃扶贫开发志》、《甘肃全面小康建设志》。组织编辑《甘肃年鉴》,审查市(州)一级地方综合年鉴,指导市、县综合年鉴的编辑出版工作;指导省内部门、行业、企事业单位、社会组织编史修志工作;组织全省地方志编纂培训工作;收集、整理和保存地方志文献资料,组织整理旧志,开展地情资料开发利用;规划、指导与组织实施全省地方志信息化建设,负责省情信息库建设和管理;负责《甘肃史志》刊物编辑出版和发行工作;组织开展地方志理论研究;承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

近三年部门职能是否出现过重大变化

变化内容

 

部门基本信息

直属单位包括

内设职能部门

6

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

 

 

 

 

 

部门基本制度建设情况

□财务管理□预算管理□财政专项资金管理□重点工作管理□资产管理□人力资源管理□政府采购管理□合同管理□工程建设管理□档案管理

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

1,002.52

 

809.33

 

193.19

当年预算构成(万元)

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

 

人员经费

640.51

本级财政安排

1,088.38

公用经费

107.87

其他资金

 

项目经费

340.00

收入预算合计

1,088.38

支出预算合计

1,088.38

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

=100%

结转结余变动率

=100%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

完成《甘肃年鉴2023卷》印刷出版工作

完成

完成《甘肃全面小康建设志》印刷出版工作

完成

完成《甘肃扶贫开发志》印刷出版工作

完成

部门效果目标

提供资政服务

提供

保存地方史料

保存

服务对象满意度

受益群体满意度(%

=95%

社会影响

推介人文历史

提升

能力建设

长效管理

中长期规划建设完备程度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理管理完备性

完备


项目支出绩效目标表

 

预算单位

甘肃省地方史志办公室

项目名称

业务及印刷费(本级)

一级项目名称

业务及印刷费

二级项目名称

业务及印刷费(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

保障运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

300.00

其中:中央补助安排

0.00

省级财政安排

300.00

年度绩效目标

2023年我单位计划印刷出版《甘肃年鉴2023卷》、《甘肃史志》,编纂《甘肃省扶贫开发志》、《甘肃省全面小康志》、旧志整理及印刷、地方志编纂、地方志编写。继续按照志书编纂和年鉴编辑攻坚年的部署,狠抓各项任务措施落实。同时完成各项编纂印刷出版任务。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

下乡驻村帮扶补助发放人数

=3

《甘肃史志》印制册数

=4000

《甘肃扶贫开发志》印制册数

=5000

《甘肃省全面小康志》印制册数

=5000

办公设备采购种类

=12

《甘肃年鉴》印制册数

=2500

出差人数

=30

质量指标

下乡驻村帮扶补助发放到位率

=100%

外聘人员到位率

=100%

印刷资料验收合格率

=100%

时效指标

下乡驻村干部帮扶补助发放及时性

及时

印刷资料资金拨付及时性

及时

成本指标

经济成本指标

成本控制率

=95%

效益指标

社会效益指标

知识面拓展提升性

提升

发挥地方志“存史、资政、育人”作用

发挥

弘扬优秀历史文化

弘扬

查阅资料便捷提升性

提升

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

=90%


项目支出绩效目标表

 

预算单位

甘肃省地方史志办公室

项目名称

信息化建设及运行经费(本级)

一级项目名称

信息化建设及运行经费

二级项目名称

信息化建设及运行经费(本级)

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

保障运转类

项目资金(万元)

年度资金总额

40.00

其中:中央补助安排

0.00

省级财政安排

40.00

年度绩效目标

2023年我单位认真执行《甘肃地方史志网网络管理制度》实行数据上传审批制度。及时转换出版的省、市、县三级志书和地方综合年鉴。积极开展好史志信息化建设、地情资料编研和地方史编写三项业务。加强网站的管理和维护,确保网站安全高效运行。保持网站数字方志馆特色,扩大点击量,为决策咨询、学术研究、读志用志服务。市(州)史志信息化建设,力争建办独立网站,与省级网站实现信息资源共享,努力扩大网站容量和服务面。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

外聘人员数量

=3

网络维护第三方服务商数量

=2

网站内容更新维护验收合格率

=100

质量指标

系统安全等级达标率

=100%

系统功能模块使用率

=100%

网络正常运行保障率

=100%

时效指标

系统维护及时性

及时

成本指标

经济成本指标

成本控制率

=95%

效益指标

社会效益指标

社会各界人士资料查阅便捷性

便捷

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

=90%